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我市出臺《進一步完善和規范投資審計工作的意見》

【信息來源:【作者:【信息時間:2020-02-28 09:33  閱讀次數: 】【字號 】【我要打印】【關閉

為進一步完善和規范投資審計工作,更好發揮政府投資項目審計監督作用,我市出臺了《進一步完善和規范投資審計工作的意見》(以下簡稱《意見》)。

《意見》規定,審計機關要牢固樹立依法審計意識,厘清建設單位的管理責任和審計機關的監督責任,審計機關和審計人員不得參與工程項目征地拆遷、工程招標、工程結算等管理活動,依法獨立實施審計監督;要認真履行法定審計程序,規范資料獲取、賬戶查詢、延伸審計、審計取證、審計處理等行為,嚴格審計報告和公告制度,確保審計質量,防范審計風險;要科學編制投資審計計劃,采取項目預算執行審計、竣工決算審計、跟蹤審計、專項審計調查等不同方式方法,統籌編制年度審計項目計劃,報經當地黨委審計委員會批準并向上級審計機關備案。納入年度審計計劃的項目,須事前告知相關項目主管部門和建設單位,及時督促建設單位報送竣工財務決算報告及相關資料。

《意見》要求,審計機關要實現從數量向質量效益轉變,從單一工程造價向全面投資審計轉變,從傳統投資審計向現代投資審計轉變的“三個轉變”,圍繞重大政策措施貫徹落實、投資管理決策、工程項目建設程序、工程項目建設財務、招標投標、工程質量管理、材料設備管理、建設用地和征地拆遷、環境保護和水土保持、工程結算、公共投資績效情況等審計內容,加強對政府投資或以政府投資為主的重大基礎設施工程的審計監督。要不斷創新審計理念和審計技術方法,積極推動實現政府投資建設項目的信息化、智能化、模塊化審計,大力推進大數據在投資審計中的有效運用,努力實現投資審計理念、制度、技術現代化。

《意見》強調要注重審計成果運用。健全完善審計查出問題整改機制,對投資審計發現的問題,要建立審計整改工作臺賬,實行“對賬銷號”;健全審計整改聯席會議制度,加強與聯席會議成員單位溝通協調,在問題線索移交協查等方面加強合作,嚴格執行投資審計整改結果報告制度;健全重點投資建設項目審計結果報告制度,對發現的共性問題和重大風險隱患等,及時向當地黨委審計委員會和政府提交綜合分析報告,從體制機制層面提出意見和建議,為宏觀決策提供依據。

同時,《意見》還對加強投資審計隊伍建設和強化廉政風險防控方面作出了具體要求。



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